岗位职责
【岗位以官网为准】1-协助建立健全公司风险控制体系,提升公司风险管控能力; 2-从风险控制、降本增效及独立咨询角度、组织对物资采购及质量进行例行审计、专项审计、流程审计的具体业务开展,并对审计活动负责,发现问题解决问题,推动整改落实; 3-完善公司内部审计,有效组织对公司内部舞弊等各类违规事件的发现,协助稽查进行调查处理。
岗位要求
【岗位要求以官网为准】1-2024年10月1日至2025年9月30日期间毕业,统招本科及以上学历,本硕同级同薪,会定向为本科生同学预留HC; 2-审计学、会计学、金融学、财务管理等相关专业; 3-理解审计准则、掌握基本会计原理,了解企业财务管理相关知识、技能; 4-熟悉内部控制方法论以及风险管理的基本原理; 5-具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,能承受较大工作压力; 6-具备敏锐的洞察力、良好的分析判断能力与沟通协调能力; 7-学习能力强,能够积极主动的思考、解决问题,善于总结学习所得; 8-符合京东价值观:客户为先、创新、拼搏、担当、感恩、诚信。
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