审计管培生

薪资面议
本科
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2025-03-17
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岗位职责

1、协助开展财务收支审计、内部控制审计及合规性审查,独立完成审计底稿编制、数据分析及报告撰写;

2、参与公司重大业务项目的风险识别与评估,提出改进建议并跟踪整改落实;

3、跟踪国家财政政策、审计法规及行业规范,协助完善内部审计制度与流程;

4、配合外部审计机构完成年度审计工作,确保公司业务符合监管要求;

5、跨部门协作优化业务流程,推动审计发现问题的系统性解决。



任职要求

1、2025届应届毕业生,审计学、会计学、财务管理等相关专业;

1、熟悉会计准则、审计准则及企业内部控制规范,持有初级会计职称或CPA通过1门以上者优先;

2、具备基础财务数据分析能力,熟练使用Excel、审计软件(如鼎信诺)或数据分析工具;

3、逻辑严谨,具备较强的风险敏感性和文字表达能力,能适应阶段性出差;

4、有会计师事务所实习、企业内审实践或财经类竞赛获奖经历者优先。

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